Guten Tag,
wenn ein österreichisches Unternehmen ein Werkzeug an ein türkisches Unternehmen verkauft dann wird die Rechnung als steuerfreie Ausfuhrlieferung gestellt.
Was passiert aber wenn das türkische Unternehmen ein Jahr später dieses Werkzeug an das österreichische Unternehmen zurück schickt und das österreichische Unternehmen in Österreich Änderungen am Werkzeug vornimmt und wieder in die Türkei schickt? Es handelt sich also um eine Dienstleistung und nicht um eine klassische Ausfuhr. Muss ich dem türkischen Unternehmen 20% USt verrechnen oder geht auch diese Rechnung als steuerfrei wegen Drittland?
Danke im Vorau |